審計經(jīng)理崗位的職責(zé)描述
審計主管負(fù)責(zé)對集團上報的月度、年度財務(wù)報表進行審核,提出修改意見。下面是學(xué)習(xí)啦小編整理的審計經(jīng)理崗位的職責(zé)描述。
篇一
職責(zé):
1.按照國家審計法規(guī)、集團財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負(fù)責(zé)擬訂集團審計實施細(xì)則;
2. 建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;
3. 組織對集團重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;
4. 全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;
5.定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
6. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。
任職資格:
1.學(xué)歷要求:本科及以上學(xué)歷;
2.專業(yè)要求:財務(wù)會計、稅務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè);
3.工作經(jīng)驗:5年以上大型集團公司財務(wù)、審計工作經(jīng)驗;
4.知識技能:熟悉財務(wù)核算系統(tǒng),以及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)、外匯等業(yè)務(wù);熟悉審計操作程序和審計方法;熟悉會計操作、會計核算及審計的全套流程與管理;熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策及相關(guān)賬務(wù)的處理方法;熟悉財務(wù)管理、企業(yè)融資及資本運作;
5.能力素質(zhì):良好的口頭及書面表達(dá)能力;具有較強的組織、計劃、控制、協(xié)調(diào)能力;具有較高的領(lǐng)導(dǎo)管理能力;較強的人際交往能力和團隊協(xié)作精神;具有較強的綜合分析能力。
篇二
職責(zé):
1、協(xié)助審計經(jīng)理編制每年度集團下屬加盟中心的審計計劃。
2、遵循內(nèi)審標(biāo)準(zhǔn)開展審計活動,包括校區(qū)經(jīng)營審計、財務(wù)審計、內(nèi)部控制制度審計以及專項審計等
2、協(xié)助審計經(jīng)理及財務(wù)總監(jiān)做好集團內(nèi)及關(guān)聯(lián)公司的年度內(nèi)審工作。
3、能獨立完成審計資料收集、審計底稿編制、出具審計報告,并提出合理意見和建議。
4、定期對各子公司內(nèi)部管理制度及執(zhí)行情況進行審計
5、跟蹤每次審計建議的執(zhí)行落實情況,實施后續(xù)審計工作
6、參與公司業(yè)務(wù)流程、制度改進和風(fēng)險評估,對公司內(nèi)部流程進行優(yōu)化
7、負(fù)責(zé)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理和建檔工作
8、完成集團公司臨時布置的工作
任職要求:
1、審計、財會、財務(wù)管理本科以上學(xué)歷,熟悉會計、審計、稅務(wù)、內(nèi)部審計的法律法規(guī)
2、2年以上集團公司內(nèi)審實操經(jīng)驗,有良好的溝通、分析能力和團隊協(xié)作精神
3、有較強的責(zé)任心、原則性,工作耐心、細(xì)致,能經(jīng)常出差,具備良好的計算機運用能力。
4. 能適應(yīng)出差。
篇三
職責(zé):
1、參與公司招議標(biāo)過程管理,議標(biāo)項目價格審查、標(biāo)底及攔標(biāo)價起草;
2、參與健全公司內(nèi)部控制體系,定期開展風(fēng)險評估、內(nèi)控評價,出具內(nèi)控評價報告;
3、參與健全公司內(nèi)部審計體系,定期開展內(nèi)控審計、專項審計;
4、參與公司需外部審計工作的聯(lián)系,合同簽訂和審計工作的跟進;
5、參與健全公司反舞弊機制;
6、完成上級安排的其他臨時工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,審計、會計、經(jīng)濟學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2、5年以上大型制造業(yè)審計、內(nèi)控、流程管理或事務(wù)所審計相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、掌握一定的制造業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫和內(nèi)部控制、內(nèi)部審計方法論;
4、具備風(fēng)險導(dǎo)向、品相端正。