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2017年公司部門預算批復

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2017年公司部門預算批復

  部門預算是編制政府預算的一種制度和方法,由政府各個部門編制,反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。下文是小編收集的2017年部門預算批復,歡迎閱讀!

  2017年公司部門預算批復范文篇一

  局機關、市園林工程管理處、市林業(yè)站:

  2017年部門預算業(yè)經市財政局批復(寧財預[2017]56號),現(xiàn)將批復的預算通知你們(詳見附件)。具體要求如下:

  一、強化預算約束,嚴格按照批復的預算執(zhí)行,不得虛假列支,不得隨意調整。預算支出應當按照預算科目執(zhí)行,嚴格控制不同預算科目或者項目間預算資金的調劑,確需調劑使用的按規(guī)定辦理。年度中正常增人增資等支出,按規(guī)定程序辦理追加預算。嚴格執(zhí)行政府采購規(guī)定。

  二、堅持厲行節(jié)約,貫徹落實中央八項規(guī)定。“三公”經費、會議費及培訓費等支出,按照《“三公”經費及會議費、培訓費數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》中所列“2017年預算數(shù)”實行總額控制,無特殊原因,未經批準,不得擅自突破。其中:因公出國(境)經費實行市財政總量預算與單位預算雙重控制,一般公務用車購置經費由市財政集中管理、總量控制,在年度執(zhí)行中,根據(jù)市政府審批意見下達預算資金。

  三、加強財務管理和基礎核算工作。合理安排支出計劃,強化預算執(zhí)行管理,提高預算執(zhí)行效率。年終基本支出結余市財政全部收回;項目支出結轉經市財政部門審核后予以結轉一年;連續(xù)兩年執(zhí)行進度偏低的項目預算,下一年度預算要做相應壓縮,或者取消安排。

  2017年3月1日

  2017年公司部門預算批復范文篇二

  市級各部門:

  2015年市級財政預算(草案)已經市七屆人大五次會議批準,根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關規(guī)定,現(xiàn)將2015年部門預算批復給你們(詳見附件),請認真執(zhí)行。

  2015年是實施“十二五”規(guī)劃的收官之年,也是全面深化改革的關鍵之年。當前財政進入了收入增速換擋期、深化財稅改革攻堅期、工作理念方式轉變期“三期疊加”的新階段,財政收入低速增長與支出剛性增長的矛盾更加突出,收入組織任務艱巨;建設資金需求持續(xù)擴大與融資渠道、扶持政策不斷規(guī)范的矛盾更加突出,防范財政風險任務艱巨;財政管理的全面規(guī)范、公開透明與現(xiàn)有的部門和企事業(yè)單位財會基礎較為薄弱的矛盾更加突出,深化改革任務艱巨。為此,各部門要認真落實并做好以下工作:

  一、依法組織收入,確保完成收入預算。本次批復的2015年部門預算,是年度財務活動的唯一依據(jù),不得隨意調整。要按照市委、市政府總體部署,根據(jù)批復的收入預算,做到依法、及時、足額組織各項收入,確保完成全年非稅收入計劃和單位預算收支平衡。

  二、堅持勤儉節(jié)約,從嚴控制一般性支出。各部門要按照中央八項規(guī)定精神和市委、市政府厲行節(jié)約的各項要求,從嚴從簡,勤儉辦一切事業(yè),努力降低行政運行成本。對因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費、會議費、培訓費、勞務費、調研課題費、委托業(yè)務費等支出,要按標準、講規(guī)矩,從嚴控制,加強管理,預算執(zhí)行中原則上不再調增指標。各部門要進一步完善內部控制制度,強化會計基礎工作,加強財務核算,規(guī)范支出行為,確保財政資金安全。

  三、加大執(zhí)行管理,強化預算約束力。各部門要牢固樹立“先有預算,后有支出”基本原則,結合年度工作任務,嚴格按照批復的科目、項目、金額,科學合理地支付各項經費。要根據(jù)財政部門的要求,加強結余、結轉資金管理,按照上級有關規(guī)定,對結轉兩年及以上仍未使用完畢的資金,收回市級財政統(tǒng)籌使用。大力推進預算績效管理,不斷強化預算支出責任,提高資金使用績效和預算執(zhí)行進度。

  四、加大預算公開力度,進一步打造“陽光財政”。對2015年提交市人代會審查的市級部門的部門預算(包括下屬單位),除按規(guī)定不宜公開的部門外,各有關部門要根據(jù)預算信息公開要求,在本批復下達后20日內,通過政府門戶網站等,及時做好向社會公開部門預算和“三公”經費支出預算,并對部門預算中機關運行經費的安排情況等重要事項作出說明,具體表式及要求另行通知。

  五、做好所屬單位預算批復工作。各部門應當自財政部門批復本部門預算之日起15日內,批復所屬各單位預算。

  紹興市財政局

  2015年3月2日

  2017年公司部門預算批復范文篇三

  永仁縣宜就鎮(zhèn):

  永仁縣2016年部門預算經縣十六屆人大第四次會議審議通過,現(xiàn)將預算數(shù)批復給你們,并提出如下要求:

  一、2016年部門預算數(shù)

  你單位支出預算總額為10,098,714.02元,其中:基本支出財政撥款8,847,014.02元,項目支出財政撥款1,251,700.00元。具體明細詳見附表。

  二、部門預算執(zhí)行的要求

  (一)2016年部門預算經縣人大審議通過,具有法律效力,你單位要維護部門預算的嚴肅性,嚴格按照批復的預算科目、預算金額和用途執(zhí)行。

  (二)根據(jù)《預算法》要求,除涉密部門外,全縣所有使用財政撥款的部門均應公開部門預算和“三公”經費預算。各部門、各單位作為預算信息公開的主體,在收到縣財政局部門預算批復后20日內,通過部門或政府門戶網站等形式向社會公開。

  (三) 全縣財政全額撥款人員工資支出,根據(jù)縣人力資源和社會保障局審核批復,由縣財政局按月實行統(tǒng)發(fā),年終根據(jù)實際支出數(shù)下達各部門列報支出。不納入工資統(tǒng)發(fā)的單位,預算經人大批準后一次性下達相應單位,財政局根據(jù)單位申請撥付資金。

  (四)財政全額撥款預算單位的養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療經費(基本醫(yī)療保險金、大病保險金、公務員醫(yī)療)、工傷保險、住房公積金、殘疾人保障金等由縣財政統(tǒng)一繳納(支付),職業(yè)年金由縣財政局在個人退休時一次性繳費,年末經縣財政局清算審核后,根據(jù)實際繳納(支付)數(shù)調整下達預算指標,由各部門列報支出。

  (五)在職人員公用經費、離退休人員公用經費、生均公用經費、村組黨建及辦公經費等經人大批準后一次性下達各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門,資金按國庫管理制度支付。

  (六)公務用車運行維護費,根據(jù)公務用車改革工作情況,按相應標準清理下達。2016年公務車輛保險費,由各單位自行到政府采購確定的商業(yè)保險公司投保,財政只負擔交強險、車損險、第三者責任險、乘客險和不計免賠五個險種經費,除交強險外,其他商業(yè)險暫投保至2016年3月。車船稅由承保保險公司代扣代繳。

  (七)各部門的項目預算支出,按資金性質分類:“一般項目”資金由主管部門(預算單位)向縣財政局提出書面申請、并經縣財政局審核后安排下達,主管部門(預算單位)具體實施,原則上當年申報的項目必須當年實施完成。“專項項目”資金由項目主管部門(預算單位)向縣人民政府提出書面申請(實施方案),經縣財政局提出審核意見,報經縣人民政府審批同意后由縣財政局安排下達,主管部門(預算單位)具體實施。

  永仁縣財政局

  2016年2月5日

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