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簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書模板10篇

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簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書模板10篇參考

稅指國(guó)家向企業(yè)或集體、個(gè)人征收的貨幣或?qū)嵨铮憾愂?、稅額、稅款、稅率、稅法、稅制、稅務(wù)等。退稅申請(qǐng)書是怎樣的呢?下面就是小編給大家?guī)?lái)的簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書模板10篇參考,希望能幫助到大家!

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書模板10篇

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書1

____國(guó)稅局:

我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

_月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。

根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書2

東城區(qū)國(guó)稅二所:

本企業(yè)20_年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20_年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20_年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20_年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20_年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。(20_年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元,20_年度45564.44元)

本企業(yè)20_年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28-45564.44=62787.8462787.84x20%=12557.57)

經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國(guó)稅局提出退稅申請(qǐng)。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書3

__稅務(wù)局

我單位20__年度應(yīng)納企業(yè)所得稅__元,已納企業(yè)所得稅__元,應(yīng)退預(yù)繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

特此聲明。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書4

__國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物(見(jiàn)所附明細(xì)表)因_____原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的`通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問(wèn)題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問(wèn)題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20__]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20__年_月_日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書5

某區(qū)稅務(wù)局:

20__年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20__年度、20__年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書6

__稅務(wù)局:

我公司于20_年度年終匯算中,全年應(yīng)繳所得稅額__元,已預(yù)繳了__元,多繳__元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書7

_______海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

2.申請(qǐng)退稅理由:_______________________________________________。

3.申請(qǐng)退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

4.申請(qǐng)人名稱:___________________________________________________

5.開戶銀行:_____________________________________________________

6.開戶銀行賬號(hào):_________________________________________________

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書8

__稅務(wù)局:

我是被拆遷戶____公司職工___,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在___,面積___㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了____室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積___㎡,購(gòu)買價(jià)___元,并已依法繳納契稅___元。稅票號(hào):___號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)___號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(___地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

特此申請(qǐng)

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書9

___稅局:

本公司_____(納稅編碼:________)因20__年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20__年1月01日至20__年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):___________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

在20__年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無(wú)欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè)

開戶行:__銀行

銀行賬號(hào):________

特此說(shuō)明!

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

簡(jiǎn)單退稅申請(qǐng)書10

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

20__年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽(yáng)經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20__年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

此致

敬禮!

申請(qǐng)人:xuexila

__年__月__日

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