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企業(yè)退稅申請書十篇

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退稅是指國家按規(guī)定對納稅人已納稅款的退還,即國家為鼓勵納稅人從事或擴(kuò)大某種經(jīng)濟(jì)活動而給予的稅款退還。那么大家知道關(guān)于退稅申請書怎么寫嗎?以下是小編為您整理的退稅申請書模板,衷心希望能為您提供幫助!

退稅申請書1

__市下城區(qū)國稅局:

茲有__有限公司, 稅號:330103768______。 __年銷售收入:____元,__年應(yīng)納稅所得額:____元, 已繳所得稅:__X元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:__X元,實(shí)際減免所得稅額:__X元,應(yīng)退稅額:__X元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:____元。望批準(zhǔn)!

申請人:__有限公司

日 期:__年8月21日

退稅申請書2

國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

我單位下列出口貨物因__原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2004]64號)、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[2004]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[2005]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至__年__月__日之前申報,請予批準(zhǔn)。

企業(yè)(公章)

年 月 日

退稅申請書3

我公司成立于×年×月×日,實(shí)際經(jīng)營范圍為__,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

我公司×年×月的全部銷售收入為____元,其中應(yīng)稅銷售收入為__×元,繳納增值稅額為__×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應(yīng)稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關(guān)內(nèi)容填寫)

目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購×次開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請?jiān)鲑彙练蓍_票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

退稅申請書4

__________稅局:

本公司____________________(納稅編碼:________)。因____年6月7日在申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為____年1月01日至____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

在____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為____年1月01日至____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

開戶行:__銀行

銀行賬號:________

特此說明!

______單位名字

20__年__月__日

退稅申請書5

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

20__年1月31日,我公司會計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380。1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20__年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

申請公司:

申請日期

退稅申請書6

東城區(qū)國稅二所:

本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991.95元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:84608.99元,彌補(bǔ)(20__年度)未彌補(bǔ)虧損額:22245.89元,20__年公司總計(jì)虧損:181796.08元,實(shí)際彌補(bǔ)虧損額:25137.07元,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ),因此,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額總計(jì)為:202223.45元。( 20__年度未彌補(bǔ)虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

本企業(yè)20__年度實(shí)現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計(jì)算:108352.28—45564.44=62787.84 62787.84_20%=12557.57)

經(jīng)鑒證本企業(yè)實(shí)際已預(yù)繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應(yīng)退回,故向國稅局提出退稅申請。

__有限責(zé)任公司

20__年6月6日

退稅申請書7

________海關(guān):

根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的`稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

1.已繳稅款金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

2.申請退稅理由:_______________________________________________。

3.申請退還金額:

關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。

4.申請人名稱:___________________________________________________

5.開戶銀行:_____________________________________________________

6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。

退稅申請書8

____稅局:

本公司________(納稅編碼:____)因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:________銀行銀行賬號:____

特此說明!

__________單位名字

____年____月____日

退稅申請書9

國家稅務(wù)局:

我公司成立于____年____月,____年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:____,法定代表人:____財(cái),注冊資本____萬元,地址:____,登記注冊類型:____公司,經(jīng)營范圍:____齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

公司于____年____月____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:____,進(jìn)出口企業(yè)代碼:____,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:____。貴局于____年____月____日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

我公司財(cái)務(wù)制度健全,會計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的`申報。

我公司____年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額____美元,人民幣____元。____年累計(jì)出口____美元,人民幣____元。(詳見附表)

因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

____________有限公司

____年____月____日

退稅申請書10

鎮(zhèn)海區(qū)稅務(wù)局:

我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應(yīng)征稅起點(diǎn),不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元?,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

寧波市____有機(jī)涂料廠

20__年2月19日

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