會計師事務(wù)所審計部門職責(zé)
會計師事務(wù)所審計部門需要熟悉使用日常辦公軟件,國家法律、法規(guī)、企業(yè)會計準(zhǔn)則和稅收政策,良好的協(xié)調(diào)和溝通能力;嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,原則性強(qiáng),以下是小編精心收集整理的會計師事務(wù)所審計部門職責(zé),希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
會計師事務(wù)所審計部門職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)應(yīng)付模塊及存貨核算模塊賬務(wù)處理
2、供應(yīng)商對賬
3、審核并核對進(jìn)項發(fā)票,并進(jìn)行認(rèn)證
4、負(fù)責(zé)定期與資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn),進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn),確保資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確,出具盤點(diǎn)報告
5、按月更新固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)明細(xì)表,及時新增卡片,計提折舊
6、配合審計事務(wù)所、券商等輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作及相關(guān)資料填寫工作
7、其他臨時性工作及上級交辦的其他事宜
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1、復(fù)核會計助理錄入完成的入庫單據(jù),并匹配進(jìn)項發(fā)票,及時正確地進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況,完成存貨核算管理工作,并指導(dǎo)倉庫進(jìn)行日常存貨管理;
3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理;
4、在途物資、應(yīng)付暫估、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的定期清理;
5、審核采購合同,審核應(yīng)付、預(yù)付賬款請款單據(jù),嚴(yán)格把控供應(yīng)商賬期;
6、做好應(yīng)付、預(yù)付賬款財務(wù)核算工作,并及時無誤地出具賬齡報表;
7、每月及時準(zhǔn)準(zhǔn)確地復(fù)核采購提供的供應(yīng)商對賬單;
8、每月編制應(yīng)付、預(yù)付科目余額表,對有誤的賬務(wù)及時查找原因并進(jìn)行調(diào)整;
9、善于發(fā)現(xiàn)采購、庫房業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)的問題,并提出有效改善、控制方案。
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一、收集退稅資料,配合船務(wù)做出口單價。
1. 根據(jù)采購單,供應(yīng)商信息確認(rèn)產(chǎn)品是否報關(guān),確定出口單價。
2. 根據(jù)船務(wù)的報關(guān)單,供應(yīng)商的帳單,做開票明細(xì),并索回發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。
3. 及時驗證專用發(fā)票,確保發(fā)票信息及早送達(dá)國稅局,在規(guī)定時間內(nèi)按要求完成退稅。
4. 定期與船務(wù)核對報關(guān)單的報送,并開出口發(fā)票。
5. 據(jù)收集的發(fā)票,報關(guān)單,配好做好詳細(xì)記錄移交外帳公司退稅。
二、內(nèi)銷發(fā)票的填開,按期收回貨款。
6. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開票明細(xì),向供應(yīng)商做開票明細(xì),并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購合同、送貨單。
7. 根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開票明細(xì),填開,按期收回貨款。
三、核對供應(yīng)商帳單,確保帳單準(zhǔn)確無誤。
8. 根據(jù)跟單員核對的帳單、采購單、送貨單,再次確認(rèn),加上開票的稅金,扣掉預(yù)付款及扣款,完成付款申請。
9. 定期導(dǎo)出金碟采購數(shù)據(jù)備用。
10. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時性工作。
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1、負(fù)責(zé)直營運(yùn)營中心各類稅務(wù)變更等事項;
2、負(fù)責(zé)直營運(yùn)營中心地方倉庫管理,定期出差對地方倉庫進(jìn)行監(jiān)盤,并出具盤點(diǎn)報告;審閱地方倉庫主管提報的庫存抽查盤點(diǎn)情況報告,異常點(diǎn)提報,同時提出改進(jìn)要求;
3、協(xié)助上級主管進(jìn)行總部總倉庫存管理工作,包括采購入庫單據(jù)的整理和審核,制作采購入庫明細(xì)表和匯總表;
4、協(xié)助運(yùn)營及拓展部門,對運(yùn)營中心地方倉庫財務(wù)支持工作;每月至少安排一家直營運(yùn)營中心進(jìn)行例行工作輔導(dǎo)及檢查;
5、對檢查的執(zhí)行情況予以詳細(xì)反饋,提報異常,提出改善建議,并對改善結(jié)果進(jìn)行追蹤;
6、完成財務(wù)負(fù)責(zé)人臨時交辦的其他工作。
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1、做好應(yīng)收帳款日常核對工作;
2、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作;
3、負(fù)責(zé)公司日常賬務(wù)處理;
4、整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔;
5、負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項事宜。
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1、合同車費(fèi)用審核
2、月結(jié)車費(fèi)用審核
3、外請人工裝卸費(fèi)審核
4、分公司財務(wù)培訓(xùn)
5、總部現(xiàn)付單據(jù)審核
6、每月制作應(yīng)付賬款報表
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1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,負(fù)責(zé)監(jiān)督入庫簽字手續(xù)是否齊全,遇到問題及時處理;
2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨、發(fā)票及核銷情況;
3、負(fù)責(zé)核對采購單價、各項費(fèi)用的真實情況進(jìn)行審核,監(jiān)督與控制
4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門的執(zhí)行情況
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證,檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性,出具賬齡分析表
6、上級臨時交辦的其他事項。
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