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內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)

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內(nèi)部審計(jì)需要掌握企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作程序、內(nèi)部控制規(guī)范和內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)標(biāo)準(zhǔn),熟悉會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè)知識(shí);以下是小編精心收集整理的內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé),希望對(duì)你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)1

1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);

2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;

3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;

4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益;

5、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)2

1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃;

2、負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目方案的審核與執(zhí)行,編制審計(jì)審計(jì)等;

3、審計(jì)監(jiān)督公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)按合法性和合規(guī)性進(jìn)行操作;

4、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計(jì)部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)3

1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開支與報(bào)銷等工作

5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)4

(1) 小組織的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略一致

(2) 代理商的經(jīng)營(yíng)是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務(wù)開展

(3) 經(jīng)營(yíng)精力是否符合經(jīng)營(yíng)約定

(4) 經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)5

1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4、審計(jì)公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)6

1、負(fù)責(zé)供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理及對(duì)外現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作,確保供應(yīng)商物料供應(yīng)符合要求;

2、組織印字包材的審核,發(fā)放,收回,存檔等管理工作,印字內(nèi)容符合上市許可和相關(guān)法規(guī)的要求;

3、參與技術(shù)轉(zhuǎn)移工作,負(fù)責(zé)供應(yīng)商模塊相關(guān)工作

內(nèi)部審計(jì)主要職責(zé)7

1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;

2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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