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審計(jì)員的工作職責(zé)

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審計(jì)員需要良好的學(xué)習(xí)能力,能承受較大工作壓力,具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;熟悉會(huì)計(jì)、審計(jì)、稅法等相關(guān)專業(yè)知識(shí)及工作流程,以下是小編精心收集整理的審計(jì)員的工作職責(zé),下面小編就和大家分享,來(lái)欣賞一下吧。

審計(jì)員的工作職責(zé)1

1、參加并擬定專項(xiàng)審計(jì)前期準(zhǔn)備工作(計(jì)劃、方案、提綱等);

2、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施審計(jì),以及審計(jì)證據(jù)的有效性;

3、編制審計(jì)工作底稿,核理審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題,并能識(shí)別業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、給出審計(jì)建議;

4、與被審計(jì)業(yè)務(wù)部門溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,協(xié)助完成問題的整改措施;

5、編制審計(jì)總結(jié)報(bào)告。

審計(jì)員的工作職責(zé)2

1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,開展審計(jì)工作: 制定審計(jì)方案,選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì);根據(jù)審計(jì)情況,收集相關(guān)的審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿;根據(jù)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目主管編制相關(guān)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)意見書;負(fù)責(zé)審計(jì)資料的立卷,收集、整理歸檔工作。

2、審計(jì)的后續(xù)監(jiān)督與追蹤工作:協(xié)助做好對(duì)審計(jì)意見、建議和決定的具體落實(shí)工作; 針對(duì)被審計(jì)單位整改情況,進(jìn)行整改回查工作; 開展審計(jì)問題預(yù)警工作。

3、負(fù)責(zé)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的選聘、溝通、接待工作:協(xié)助完成外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的選聘工作; 負(fù)責(zé)外部審計(jì)人員的具體接待工作;外部審計(jì)報(bào)告的審核工作;對(duì)外審中暴露的問題,及時(shí)跟進(jìn)、落實(shí)整改。

4、協(xié)助完成部門日常事務(wù):負(fù)責(zé)部門內(nèi)本崗位檔案整理、保管工作;負(fù)責(zé)部門資產(chǎn)管理、辦公耗材領(lǐng)用管理工作;負(fù)責(zé)部門考勤記錄工作。

5、協(xié)助監(jiān)察專員完成具體監(jiān)察工作。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。

審計(jì)員的工作職責(zé)3

1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;

2、 定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計(jì),形成相應(yīng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計(jì)公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);

3、 定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計(jì),形成相應(yīng)納稅審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:被審計(jì)公司所有納稅情況匯報(bào),適用國(guó)家稅種及稅率是否正確,計(jì)提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報(bào),按期交納,是否有無(wú)遺漏,存在問題是否補(bǔ)充申報(bào)或完善解決;

4、 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對(duì)外采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)文件等);

5、 負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)所有公司股東會(huì)決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報(bào)表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告或在內(nèi)部管理報(bào)表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;

6、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。

審計(jì)員的工作職責(zé)4

1、負(fù)責(zé)促銷費(fèi)用相關(guān)流程制度及體系的搭建;

2、負(fù)責(zé)大區(qū)促銷費(fèi)用年度預(yù)算;

3、促銷費(fèi)用月度方案管理

4、促銷費(fèi)用授權(quán)管理

5、促銷費(fèi)用核算管理

6、促銷費(fèi)用查核及分析

審計(jì)員的工作職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)開展集團(tuán)及各子公司常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計(jì)建議;

2、督促跟進(jìn)審計(jì)建議的落實(shí)及整改,監(jiān)督重要業(yè)務(wù)流程及職責(zé)的履行情況;

3、檢查與評(píng)價(jià)各業(yè)務(wù)流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況,建立完善內(nèi)控體系;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

審計(jì)員的工作職責(zé)6

1. 根據(jù)內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,開展內(nèi)部例行審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)工作

3.參與企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)、建設(shè)和完善工作,對(duì)現(xiàn)有內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合法性、合理性、完整性,實(shí)施的有效性、真實(shí)性進(jìn)行評(píng)估,提出改進(jìn)意見

4.根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,優(yōu)化公司內(nèi)控流程、政策、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)

5.監(jiān)督財(cái)務(wù)內(nèi)控制度執(zhí)行,及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見

6.起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,客觀公正地反映、評(píng)價(jià)被審計(jì)單位或部門的情況并提出建設(shè)性的建議和處理意見

7.審計(jì)結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的跟進(jìn)

8.審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通

9.審計(jì)資料合檔案的歸檔、保管和保密

審計(jì)員的工作職責(zé)7

1、客戶上市前的賬務(wù)整理,業(yè)績(jī)、成本核算等工作;

2、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各項(xiàng)審計(jì)工作;

3、協(xié)助編制現(xiàn)場(chǎng)工作計(jì)劃,實(shí)施各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)程序,完成底稿編寫及復(fù)核工作,協(xié)助編寫審計(jì)報(bào)告;

4、完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作。

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