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應(yīng)收會計的工作職責(zé)

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應(yīng)收會計需要勤奮好學(xué),吃苦耐勞,工作仔細(xì)認(rèn)真,有責(zé)任心,善于溝通。下面是小編整理的應(yīng)收會計的工作職責(zé),歡迎大家閱讀分享借鑒,希望對大家有所幫助。

應(yīng)收會計的工作職責(zé)

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應(yīng)收會計的工作職責(zé)1

1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作,含報表出具、分析、過程管理;

2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報、網(wǎng)上報稅;

3、收集、研究商超合同條款合理性,扣款準(zhǔn)確性,索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時反饋并跟進(jìn);

4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對,開票;

5、對于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;

6、與各部門保持良好互動,規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;

7、審核各項(xiàng)支出及報銷,嚴(yán)格按照財務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

應(yīng)收會計的工作職責(zé)2

1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時進(jìn)行增量、申購事項(xiàng)。

2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要,按時開具發(fā)票。

3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報表,與業(yè)務(wù)部門核對應(yīng)收帳款,確保賬實(shí)相符,根據(jù)賬齡分析表及時提出預(yù)警。

4、根據(jù)公司制度及財稅法律法規(guī)審核市場人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報銷單等費(fèi)用,編制費(fèi)用報表。

5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。

6、協(xié)助上級處理臨時事項(xiàng)。

應(yīng)收會計的工作職責(zé)3

1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對,確保內(nèi)容正確無誤;

2、協(xié)助監(jiān)督管理庫存商品,確保庫存商品安全、準(zhǔn)確;

3、及時準(zhǔn)確地記賬,核算應(yīng)收款項(xiàng),確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款,負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;

4、出具財務(wù)對賬單,出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報表工作;

5、協(xié)助上級交辦的其它各項(xiàng)財務(wù)工作。

應(yīng)收會計的工作職責(zé)4

1、及時完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。

2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對帳工作。

3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。

4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報表的填制及分析工作。

5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。

6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計的工作職責(zé)5

一、 按照《企業(yè)會計制度》和公司財務(wù)管理制度的要求,掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定,負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會計事項(xiàng)的核算和管理工作;

二、 認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認(rèn)工作,編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳;

三、 對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報;

四、 負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;

五、 對其他部門能夠進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;

應(yīng)收會計的工作職責(zé)6

1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單,并根據(jù)編號登記入賬,整理歸檔,發(fā)現(xiàn)缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回,并將簽收單的型號、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬

2、整理合同

以財務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號歸類存檔,合同對照發(fā)貨簽收單,將其結(jié)算方式、簽約時間、規(guī)格型號、數(shù)量、單價等登記入賬,根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。

3、開具開票

根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請單的內(nèi)容進(jìn)行審核,相關(guān)人員開完發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。

4、收款臺賬及憑證處理

根據(jù)出納每天登記的收款情況,對照該筆的銷售登記入賬,

5、協(xié)助追款

若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款,需向還款單位發(fā)催款函和對賬確認(rèn)函,并及時提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求,配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。

6、對賬

根據(jù)收款臺賬定期與業(yè)務(wù)部對賬。

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