工程審計專員工作職責(zé)內(nèi)容
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審計專員工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)審計工作前期準(zhǔn)備的各項(xiàng)工作;
2、執(zhí)行專項(xiàng)審計,對公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計;
3、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準(zhǔn)備工作,并對各項(xiàng)風(fēng)險舞弊點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;
4、稽核調(diào)研;
5、接受內(nèi)部員工、外部客戶有關(guān)投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
審計專員工作職責(zé)2
1、根據(jù)集團(tuán)年度審計計劃開展審計項(xiàng)目工作,擬定審計方案,執(zhí)行相關(guān)的審計程序,收集和整理審計證據(jù);
2、協(xié)助審計主管負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)責(zé)任、匯算清繳、離任及各專項(xiàng)類審計相關(guān)工作,包括但不限于審計項(xiàng)目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負(fù)責(zé)協(xié)助開展內(nèi)控管理其他相關(guān)工作;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。
審計專員工作職責(zé)3
2、客觀、公正、準(zhǔn)確地實(shí)施各項(xiàng)審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項(xiàng)目,獨(dú)立或協(xié)同完成審計工作任務(wù)并撰寫審計報告;
5、負(fù)責(zé)審計底稿的歸檔和保管工作;
6、審計項(xiàng)目后續(xù)整改跟蹤;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
審計專員工作職責(zé)4
1、協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)流程,進(jìn)行合法性及風(fēng)險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),協(xié)助復(fù)核財務(wù)報告數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
4、協(xié)助編制發(fā)布內(nèi)控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風(fēng)險
5、對于審計發(fā)現(xiàn)及時跟進(jìn)解決,并建立自查機(jī)制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
審計專員工作職責(zé)5
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項(xiàng)目的設(shè)計、招投標(biāo)、施工、驗(yàn)收、預(yù)結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進(jìn)工程質(zhì)量和數(shù)量的真實(shí)準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場的巡查,項(xiàng)目開展;工程設(shè)計變更,成本把控,施工安全問題、材料質(zhì)量等問題的跟進(jìn);
4、負(fù)責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進(jìn)行審計;
5、對工程內(nèi)控制度,流程審計的合理性、有效性進(jìn)行審計評價;在審計中發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改意見;
6、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計專員工作職責(zé)6
1、參與公司經(jīng)營情況和財務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性的監(jiān)督、檢查與評價;
2、根據(jù)審計計劃和領(lǐng)導(dǎo)安排,參與各子公司開展各項(xiàng)審計工作包括但不限于財務(wù)收支審計、經(jīng)營效益審計;
3、根據(jù)審計工作計劃開展內(nèi)部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據(jù),編制審計底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認(rèn),重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項(xiàng)目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負(fù)責(zé)跟進(jìn)審計建議的后續(xù)整改情況并向上級匯報。
5、 負(fù)責(zé)收集并整理最新的相關(guān)行業(yè)的財務(wù)、審計等政策法規(guī),保存、管理內(nèi)部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項(xiàng)工作。
審計專員工作職責(zé)7
1.負(fù)責(zé)制定完善內(nèi)部審計規(guī)章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結(jié)和匯報材料;
2.負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目方案,實(shí)施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發(fā)現(xiàn)問題提出建設(shè)性意見和建議;
3.負(fù)責(zé)督促被審計對象落實(shí)審計整改意見和建議,動態(tài)跟進(jìn)整改結(jié)果,全面抓好審計/檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí);
4.負(fù)責(zé)組織和開展內(nèi)部控制系統(tǒng)性測評、風(fēng)險評估等工作;
5.負(fù)責(zé)對重要經(jīng)濟(jì)活動實(shí)施全流程監(jiān)督,及時提供專業(yè)審核意見;負(fù)責(zé)組織和督導(dǎo)各部門建立、完善管理制度;
6.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與上級主管企業(yè)審計部門的關(guān)系,必要時協(xié)同開展審計相關(guān)工作。
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