學(xué)習(xí)啦 > 實(shí)用范文 > 辦公文秘 > 崗位職責(zé) >

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么10篇

時(shí)間: 航就9999 分享

工作中寫公司審計(jì)部門的職責(zé)必不可少,快來寫寫看吧。企業(yè)在制定崗位職責(zé)時(shí),要考慮盡可能一個(gè)崗位包含多項(xiàng)工作內(nèi)容,以便發(fā)揮崗位上的員工由于長期從事單一型工作而被埋沒了個(gè)人的其他才能。下面小編給大家?guī)砉緦徲?jì)部門的職責(zé)是什么,希望大家喜歡!

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么10篇

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇1

1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

4、負(fù)責(zé)對集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

5、對公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

7、完成公司交辦的其他工作。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇2

1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

2、 錄入會計(jì)憑證,處理報(bào)表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

6、 出具簡單的審計(jì)報(bào)告;

7、 及時(shí)為客戶解答會計(jì)和審計(jì)方面的疑問;

7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇3

1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

2.編制會計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。

3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

7.配合工商、稅務(wù)等部門的年檢及審計(jì)工作。

8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識。

9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇4

1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

2.全方位對企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

3.配合公司對擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇5

1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會計(jì)調(diào)賬;

3、核對審計(jì)報(bào)告,與會計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的問題;

4、核對所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會計(jì)更正所得稅申報(bào)表

5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

6、向企業(yè)收集核對科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問題:比如開票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇6

1) 組織、協(xié)調(diào)和執(zhí)行財(cái)務(wù)審計(jì)、營運(yùn)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目;

2) 執(zhí)行審計(jì)任務(wù)中的審查取證、填寫審計(jì)底稿等相關(guān)工作;

3) 對審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評估并分析具執(zhí)行性/合理化改善意見和措施;

4) 與被審單位溝通審計(jì)發(fā)現(xiàn)并提供內(nèi)控改善建議,達(dá)成改善行動計(jì)劃;

5) 協(xié)助審計(jì)經(jīng)理編制審計(jì)報(bào)告并與被審單位/流程控制者溝通及達(dá)成共識;

6) 跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)之改善行動計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)情況;

7) 執(zhí)行上司臨時(shí)安排的突發(fā)/其他工作任務(wù)。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇7

1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測試

2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

3. 識別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等

4. 根據(jù)舉報(bào)信息開展舞弊調(diào)查

5. 撰寫審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇8

1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

4、審計(jì)公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇9

1、協(xié)助上級制定年度和月度審計(jì)計(jì)劃及其他重點(diǎn)工作;

2、按程序組織實(shí)施經(jīng)營例行、專項(xiàng)審計(jì)及舞弊調(diào)查,包括組織制定審計(jì)方案、開展現(xiàn)場審計(jì)、編制審計(jì)底稿及報(bào)告、審計(jì)問題后期追蹤、檔案歸檔等;

3、協(xié)助并推動業(yè)務(wù)單位對系統(tǒng)性、共性或重要問題事項(xiàng)進(jìn)行管理改善,提出合理化審計(jì)建議;

4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效數(shù)據(jù)的審查及工作質(zhì)量評估;

5、部門、模塊或上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

公司審計(jì)部門的職責(zé)是什么精選篇10

1、完善公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督體系,負(fù)責(zé)制定、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程,并貫徹實(shí)施;

2、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作,包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì),以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

3、對接外部審計(jì)機(jī)構(gòu),對審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤,并對及時(shí)性進(jìn)行評價(jià);

4、根據(jù)公司需求進(jìn)行咨詢類相關(guān)審計(jì)。

1765567